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金杯汽車股份有限公司為加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理,規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作,強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督與風(fēng)險(xiǎn)控制,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司章程制定了《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。該制度明確了內(nèi)部審計(jì)的定義、適用范圍、基本原則和工作目標(biāo),規(guī)定了審計(jì)機(jī)構(gòu)的設(shè)置及其職責(zé)權(quán)限,細(xì)化了審計(jì)工作程序、審計(jì)報(bào)告編制與后續(xù)審計(jì)要求,并建立了責(zé)任追究機(jī)制。制度適用于公司總部及所屬企業(yè),由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修改,自董事會(huì)審議通過(guò)之日起施行。
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